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澄江市红十字会2022年度部门决算


来源:澄江市红十字会 时间:2023-09-22 09:04 点击率: 33打印 】【 关闭

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澄江市红十字会2022年度部门决算

 

目录

第一部分 澄江市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  澄江市红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,落实中国红十字会总会确定的方针政策。

2.开展备灾救灾工作。

3.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作;开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作;开展其他人道主义服务活动。

5.开展社会救助及相关服务工作。

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.加强红十字基层组织建设工作。

8.依法开展募捐活动。

9.开展红十字会之间的友好交往,促进人道领域方面的交流与合作。

10.完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.强化理论武装,不断提升单位党员领导干部的政治素质、业务水平和综合能力。

2.紧扣“三救三献”核心业务,扎实推进红十字人道工作。

3.围绕市委、政府中心工作,积极开展志愿服务活动。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置0个内设机构(我部门由于规模小、人数少,故未设立内设机构)。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入澄江市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:澄江市红十字会。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市红十字会2022年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员2人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

澄江市红十字会2022年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市红十字会2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,《国有资本预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市红十字会2022年度收入合计585,022.93元。其中:财政拨款收入585,022.93元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少135,364.89元,下降18.79%。其中:财政拨款收入减少135,364.89元,下降18.79%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度财政困难,部分应在本年支出的财政资金无法保障,造成单位财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市红十字会2022年度支出合计585,022.93元。其中:基本支出498,184.93元,占总支出的85.16%;项目支出86,838.00元,占总支出的14.84%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少135,364.89元,下降18.79%。其中:基本支出减少185,700.44元,下降27.15%;项目支出增加50,335.55元,增长137.90%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度财政困难,部分应在本年支出的财政资金无法保障,造成单位财政拨款支出减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障澄江市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出498,184.93元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出392,546.46元,占基本支出的78.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,638.47元,占基本支出的21.20%

(二)项目支出情况

2022年度用于保障澄江市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出86,838.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况

1.人道主义救助专项经费支出85,338.00元主要用于红十字会人道主义救助

2.人道项目执行管理经费1,500.00元,主要用于入户、回访、赛事保障、志愿服务活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出585,022.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少135,364.89元,下降18.79%,主要原因是本年度财政困难,部分应在本年支出的财政资金无法保障,造成单位财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出11,528.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于其他一般公共服务支出11,528.84元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出504,777.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出35,408.64元、行政运行382,530.65元、其他红十字事业支出86,838.00元。

9.卫生健康(类)支出29,464.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于行政单位医疗18,744.20元、公务员医疗补助10,720.60元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出39,252.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于住房公积金36,612.00元、购房补贴支出2,640.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策,努力压缩一般性支出,尽力节约行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少450.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少450.00元,下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策,努力压缩一般性支出,尽力节约行政成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市红十字会2022年机关运行经费支出105,638.47元,减少31,795.02元,下降23.13%主要原因是我部门严格执行相关政策,厉行节约,努力压减日常公用支出。部门机关运行经费主要用于办公费10,585.03元、差旅费528.00元、劳务费70,560.00元、工会经费5,965.44元、其他交通费用18,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,澄江市红十字会资产总额228,359.48元,其中,流动资产59,212.48元,固定资产169,147.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12,512.48元,其中流动资产减少12,512.48元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200476101111


附件:澄江市红十字会2022年度部门决算表.xls

主办:澄江市人民政府 承办:澄江市人民政府办公室

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