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附件1-1 |
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财政拨款收支预算总表 |
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单位:万元 |
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一、本年收入 |
2140.79 |
一、本年支出 |
2140.79 |
|
(一)一般公共预算 |
2140.79 |
(一) 一般公共服务支出 |
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|
1、本级财力 |
2140.79 |
(二) 外交支出 |
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2、专项收入 |
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(三) 国防支出 |
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3、执法办案补助 |
|
(四) 公共安全支出 |
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4、收费成本补偿 |
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(五) 教育支出 |
2126.32 |
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5、财政专户管理的收入 |
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(六) 科学技术支出 |
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6、国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
(七) 文化体育与传媒支出 |
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(二)政府性基金预算 |
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(八) 社会保障和就业支出 |
14.46 |
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(三)国有资本经营预算 |
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(九) 医疗卫生与计划生育支出 |
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二、上年结转 |
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(十) 节能环保支出 |
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(十一) 城乡社区支出 |
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(十二) 农林水支出 |
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(十三) 交通运输支出 |
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(十四) 资源勘探信息等支出 |
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(十五) 商业服务业等支出 |
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(十六) 金融支出 |
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(十七) 援助其他地区支出 |
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(十八) 国土海洋气象等支出 |
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(十九) 住房保障支出 |
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(二十) 粮油物资储备支出 |
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(二十一) 预备费 |
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(二十二) 其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
2140.79 |
支出总计 |
2140.79 |
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附件1-2 |
一般公共预算支出表 |
单位:万元 |
功能分类科目 |
2016年预算数 |
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2140.79 |
2140.79 |
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20101 |
五、教育支出 |
2126.32 |
2126.32 |
|
2080301 |
八、社会保障和就业支出 |
14.46 |
14.46 |
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合 计 |
2140.79 |
2140.79 |
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附件1-3 |
基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 |
合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
|
合计 |
2140.79 |
2140.79 |
|
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|
江川县路居镇中心小学 |
2140.79 |
2140.79 |
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205 |
教育支出 |
2126.32 |
2126.32 |
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20501 |
教育管理事务 |
499.45 |
499.45 |
|
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2050102 |
一般行政管理事务 |
322.42 |
322.42 |
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2050103 |
机关服务 |
81.48 |
81.48 |
|
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2050199 |
其他教育管理事务支出 |
95.56 |
95.56 |
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20502 |
普通教育 |
1626.87 |
1626.87 |
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2050202 |
小学教育 |
1497.81 |
1497.81 |
|
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2050299 |
其他普通教育支出 |
129.06 |
129.06 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
14.46 |
14.46 |
|
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20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
14.46 |
14.46 |
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2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
10.52 |
10.52 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.82 |
2.82 |
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2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.13 |
1.13 |
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附件1-4 |
政府性基金预算支出表 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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附件1-5 |
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部门收支总表 |
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单位:万元 |
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一、一般公共预算 |
2140.79 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
2126.32 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
14.46 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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收入总计 |
2140.79 |
支出总计 |
2140.79 |
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附件1-6 |
部门收入总表 |
单位:万元 |
科目 |
合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
科目编码 |
科目名称 |
201 |
一、财政拨款补助(补助) |
2140.79 |
2140.79 |
|
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20101 |
经费拨款(补助) |
2140.79 |
2140.79 |
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合 计 |
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附件1-7 |
部门支出总表 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一、基本支出 |
2140.79 |
2140.79 |
|
20101 |
工资福利支出 |
1681.20 |
1681.20 |
|
2010101 |
商品服务支出 |
53.02 |
53.02 |
|
2010102 |
对个人和家庭补助 |
406.57 |
406.57 |
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合 计 |
2140.79 |
2140.79 |
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附件6. |
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“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
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编制单位:路居镇中心小学 |
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单位:万元 |
项目 |
“三公”经费支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
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注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
附件1-8
关于澄江县路居镇中心小学2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案;2017年重点工作任务介绍。
二、部门预算编制情况
澄江县路居镇中心小学部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、部门基本情况
澄江县路居镇中心小学部门是财政全额拨款的事业单位,在职人员编制132人,其中:事业编制132人。在职实有127人,其中:财政全供养127人。离退休人员77人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年澄江县路居镇中心小学财务总收入2140.79万元,其中:一般公共预算2140.79万元。
2017年部门财政拨款收入2140.79万元,其中,本年收入2140.79万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2140.79万元(本级财力2140.79万元)。
2017年部门预算总支出2140.79万元,其中:基本支出2140.79万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类,支出分别列“205教育类-小学教育”支出,主要反映小学教育的支出(对“款”解释说明)。
(一) 基本支出情况
2017年用于保障教师进修学校机构正常运转的日常支出2140.79万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.16%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.52%。与上年对比增加变化的原因主要是工资增加。
(二) 项目支出情况
2017年用于保障澄江县路居镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
2017年澄江县路居镇中心小学部门“三公”经费预算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费预算支出总额 0 万元;其中,因公出国(境)费预算支出 00 万元,公务接待费预算支出 0 万元,公务用运行维护费预算支出 0 万元,公务用车购置预算支出0万元;比2016年预算数 0 万元增加(减少) 0 万元,增
一、因公出国(境)费
2017年因公出国(境)费预算支出 0 万元。
二、公务接待费
2017年公务接待费预算支出 0 万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年公务用运行维护费预算支出 0 万元.
2017年公务用车购置预算支出0万元,与2016年持平。
四、“三公”经费口径说明
(一)按照有关文件及规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)。
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市澄江县教育局 发布人:办公室