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澄江市信访局2025年部门预算


来源:澄江市人民政府网 时间:2025-01-23 09:00 点击率: 0打印 】【 关闭

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澄江市信访2025年部门预算

 

目录

第一部分 澄江市信访2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市信访2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

 

澄江市信访2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作的决策部署。总结推广工作经验,向市委、市政府提出解决信访问题、完善信访政策和改进工作的建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和越级访的处置工作。

5.综合研判信访信息,推进依法分类处理信访诉求,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和部教育培训工作。

7.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。承担澄江市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

澄江市信访局共设置3个内设机构,分别是:市长热线服务中心、办公室、接访办信股。

所属单位2个,分别是:

1.澄江市信访局(本级)

2.澄江市市长服务中心

(三)重点工作概述

2025年,澄江市信访局将在市委、市政府的坚强领导下,将围绕上级及市委市政府中心工作等重要工作、重点工程、重大会议全面履行职责,以全力完成全年目标任务为落脚点,为澄江经济社会高质量发展贡献信访力量。一是进一步畅通和拓宽信访渠道。二是全力推进及时就地解决信访问题。三是依法规范信访秩序。四是切实推进人民调解参与信访问题化解工作。五是加强信访部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制3人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入166.93万元,其中:一般公共预算166.93万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少33.61万元,下降33.61%,主要原因是2025年人员较上年减少及项目经费较上年减少,导致经费较上年减少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入166.93万元,其中:本年收入166.93万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款166.93万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少33.61万元,下降33.61%,主要原因是2025年人员较上年减少及项目经费较上年减少,导致经费较上年减少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出166.93万元。财政拨款安排支出166.93万元,其中:基本支出109.60万元,与上年对比减少60.94万元,下降35.73%,主要原因是2025年人员较上年减少1人,人员经费减少;项目支出15.00万元,与上年对比减少15.00万元,下降50.00%,主要原因是本级财政资金紧张,市长服务中心业务经费和办公设备购置费减少,导致今年预算支出比上年减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.“2010601”行政运行77.80万元,主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.2014004信访业务15.00万元,主要用于本局信访工作专项经费开支。

3.“2010650”事业运行31.79万元,主要用于市长服务中心人员工资发放支出。

4.“2080501”行政单位离退休1.56万元,主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.69万元,主要用于单位职工基本养老保险支出。

6.“2101101”行政单位医疗5.22万元,主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

7.“2101102”事业单位医疗2.45万元,主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

8.“2101103”公务员医疗补助4.96万元,主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.53万元,主要用于职工大病医疗补助支出。

10.“2210201”住房公积金12.63万元,主要用于职工缴纳住房公积金支出。

11.“2210203”购房补贴1.30万元,主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.30万元,其中:政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市信访2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

澄江市信访2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

澄江市信访2025年公务接待费预算为0.47万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为5次,共计接待60人次。

与上年对比无变化

(三)公务用车购置及运行维护费

澄江市信访2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市信访局信访工作专项经费15.00万元项目目标不断提高驾驭解决复杂矛盾问题的能力,及时、依法、就地妥善处理群众来信来访反映的各类矛盾和问题,项目绩效预期达到的效果是畅通信访渠道、为民排忧解难、密切党和政府同人民群众的血肉联系、广纳群众意见建议、维护社会稳定等方面履行好部门职能。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市信访2025年机关运行经费安排12.45万元,主要包括:办公费2.60万元、邮电费0.10万元、差旅费2.10万元、公务接待费0.47万元、工会经费1.76万元、福利费0.80万元、其他交通费用4.50万元其他商品和服务支出0.12万元。与上年对比减少4.98万元,下降28.57%,主要原因是2025年我单位办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用较上年减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,澄江市信访局资产总额7.85万元,其中,流动资产3.00万元,固定资产4.85万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少0.70万元,其中固定资产减少1.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值4.85万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

澄江市信访局2025年无政府性基金预算、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产配置表,故政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表为空表。

(说明:本报告数据取自2025年预算表,以万元为单位,四舍五入后可能存在尾数误差。)

监督索引号53042200649900111

澄江市信访局2025年部门预算表20250120031559200.xlsx

澄江市信访局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc


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