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澄江市河长办调度管理中心2023年度部门决算


来源:澄江市人民政府网 时间:2024-09-23 09:31 点击率: 0打印 】【 关闭

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澄江市河长办调度管理中心2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

国有资产占用情况

政府采购支出情况

单位绩效自评情况

其他重要事项情况说明

相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责河长制组织实施的具体工作承办市全面推行河长制领导小组的日常事务落实总河长副总河长总督察副总督察交办的事项负责拟定并分解河长制年度目标任务拟定管理制度和考核办法督导各项任务的落实组织实施考核等工作定期公布考核结果监测发布和相关突出问题的清理整治等工作负责抚澄河的运行管理拟定管护办法定期进行考核负责全市河道管理信息化建设和工程技术档案管理工作

(二)2023年度重点工作任务概述

1.完善河(湖)长制工作体系出台抚仙湖拦蓄带管理制度及21件主要入湖河道“一河一策”水质巩固提升工作方案等制度文件统筹推进“河湖长+检察长”和河湖警长制开展“河湖长+检察长”联合巡查8次河湖警长巡查79次办结非法捕捞水产品案件2起

2.压实各级河(湖)长责任实施网格化管理将流域内122个河湖库渠全部纳入河(湖)长制管理设置市镇村三级河长195名2024年以来累计巡河7524次排查发现并解决问题104个

3.常态化开展“河长清河”“清四乱”等专项行动累计完成3个河湖“四乱”问题清理整治78个水利部推送疑似问题遥感图斑核查整治销号清理垃圾4509吨淤泥1.06万立方米残败水生植物3913吨

4.抓好入河排水口排查溯源完成抚仙湖及35个对象排查溯源工作排查并溯源排水口646个整治排水口13个

5.扎实推进绿美河湖建设工作对辖区内河湖实施增绿补绿栽种苗木6294株

6.建立汛前清淤晒塘汛期雨水调度重点闸门管理三项机制抓细抓实汛期雨水防控抽提调蓄213.04万方大幅减少雨水携污入湖

7.健全长效机制扛牢管护责任严格执行《澄江市河道管理考核办法》落实属地管理强化河长责任单位及属地管理责任对河道管护进行来量化考核并将考核结果纳入年度综合考评倒逼责任落实

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构(我部门由于规模小人数少故未设立内设机构)

我单位为基层预算单位无下属单位

(二)决算单位构成

澄江市河长办调度管理中心作为二级预算单位纳入澄江市水利局2023年度部门决算编报范围

)单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市河长办调度管理中心2023年末实有人员编制15其中行政编制0人(含行政工勤编制0人)事业编制15人(含参公管理事业编制0人)在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)参照公务员法管理事业人员0非参公管理事业人员15

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0退休0人)年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0退休11人)

年末其他人员0其中一般公共预算财政拨款开支人员0政府性基金预算财政拨款开支人员0年末学生0年末遗属0

车辆编制0在编实有车辆1(按相关政策规定,保留车辆1辆用于全市河道保护及巡河)。

 

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

澄江市河长办调度管理中心2023年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表

澄江市河长办调度管理中心2023年没有政府性基金预算财政拨款收入也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

澄江市河长办调度管理中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

澄江市河长办调度管理中心2023年没有“三公”经费预算支出,也没有机关运行经费,“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市河长办调度管理中心2023年度收入合计277.99万元。其中:财政拨款收入277.99万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加2.66万元,增长0.97%。其中:财政拨款收入增加2.66万元,增长0.97%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:社保政策性增资及退休人员去世。

二、支出决算情况说明

澄江市河长办调度管理中心2023年度支出合计277.99万元。其中:基本支出277.99万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%与上年相比,支出合计增加2.37万元,增长0.86%。其中:基本支出增加16.66万元,增长6.38%;项目支出减少14.29万元,下降100.00%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:社保政策性增资及退休人员去世。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障澄江市河长办调度管理中心机构正常运转的日常支出277.99万元其中基本工资津贴补贴等人员经费支出270.68万元占基本支出的97.37%办公费印刷费水电费办公设备购置等公用经费7.31万占基本支出的2.63%。2023年我单位人均基本支出为10.69万元,包括基本工资、津贴补贴、社保资金、办公费、水费、电费、差旅费、工会费。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障澄江市河长办调度管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出0.00万其中基本建设类项目支出0.00万主要原因是本单位不涉及该项资金支出

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市河长办调度管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出277.99万,占本年支出合计的100.00%与上年相比增加2.66万增长0.97%,主要原因是:社保政策性增资及退休人员去世。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出42.50万元占一般公共预算财政拨款总支出的15.29%主要用于事业单位离退休费8.16万机关事业单位基本养老保险缴费支出25.71万、死亡抚恤8.63万元。

9.卫生健康(类)支出24.79万元占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%主要用于事业单位医疗12.33万公务员医疗补助10.89万、其他行政事业单位医疗支出1.57万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出183.87万元占一般公共预算财政拨款总支出的66.14%主要用于其他水利支出183.87万元

13.交通运输(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出26.83万元占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%主要用于住房公积金支出23.84万,购房补贴2.99万元

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中财政拨款三公经费支出年初预算为0.00万元决算为0.00万完成年初预算的0.00%其中因公出国(境)费支出年初预算为0.00万决算为0.00万元占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00万元决算为0.00万元占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元决算为0.00万元占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%完成年初预算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00万元决算为0.00万元占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%完成年初预算的0.00%具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中外事接待费支出决算0.00万元)国(境)外接待费支出决算0.00万元其中

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

澄江市河长办调度管理中心2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数:比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0累计0人次

2.购置车辆0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0

3.安排国内公务接待0批次(其中外事接待0批次)接待人次0人(其中外事接待人次0人)安排国(境)外公务接待0批次接待人次0

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

澄江市河长办调度管理中心2023年机关运行经费支出0.00万元比上年增加0.00万元增长0.00%与上年对比无变化主要原因是澄江市河长办调度管理中心为事业单位无机关运行经费安排

国有资产占用情况

截至2023年末澄江市河长办调度管理中心资产总额26.85万元其中流动资产8.78万元固定资产15.01万元(净值)对外投资及有价证券0.00万元在建工程0.00万元无形资产0.00万元(净值)其他资产3.06万元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比本年资产总额减少4.03万元其中固定资产增加0.00万元处置房屋建筑物0.00平方米账面原值0.00万元处置车辆0账面原值0.00万元报废报损资产0账面原值0.00万元实现资产处置收入0.00万元出租房屋0.00平方米账面原值0.00万元实现资产使用收入0.00万元

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

部门整体支出绩效自评由主管部门公开故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表

澄江市河长办调度管理中心2023年无项目支出安排《项目支出绩效自评表》为空表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助公用经费包括商品和服务支出资本性支出等人员经费以外的支出

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置费指公务用车购置支出(含车辆购置税牌照费)公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车一般公务用车和执法执勤用车公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费不含非财政拨款部分

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)

 

第五部分  名词解释

部门决算各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

(说明:本报告数据取自决算报表,因以万元为单位,四舍五入后可能存在尾数误差。)

 

监督索引号53042200533201001111

澄江市河长办调度管理中心2023年度部门决算表.xlsx


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