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澄江市残疾人联合会2022年部门预算公开目录及编制说明20220214104841817


来源:澄江市残疾人联合会 时间:2022-02-14 17:31 点击率: 242打印 】【 关闭

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澄江市残疾人联合会2022年部门预算

 

公开目录

第一部分 澄江市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市残疾人联合会2022年部门预算公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

澄江市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.代表全市残疾人的利益,对全市残疾人事业进行指导和管理。

2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作,促进残疾人平等、参与、共享

6.完成市委、市政府和上级残联交办的各项任务。

(二)机构设置情况

澄江市残疾人联合会属全额拨款参公事业单位(正科级),独立核算机构数1个内设科室一室,即办公室,核定编制数3人,核定领导职数1人,正科级领导1名,副科级领导1名,办公室1名,年末实有人数6人,退休7人;下设残疾人劳动就业服务所,属财政全额拨款事业单位(股所级),核定编制数4名,核定股所级领导1名,实有4人,未开展独立核算,由市残疾人联合会管理,年末有退休人员1人。

澄江市残疾人联合有机动车1辆,为2016年云南省残疾人联合会配备残疾人流动服务车辆,且纳入财供养。 

(三)重点工作概述

2022年重点工作:

1.残疾人就业及培训:对360名残疾人进行农村实用技术及职业技能就业培训、对5户残疾人自主创业给予帮扶补助、节假日对残疾人进行慰问等工作。

2.残疾人康复:完成残疾人假肢装配10例、辅助器具计划配备轮椅100辆、座侧椅60个、助行器30个、沐浴椅60个、精神病残疾人免费住院40人、免费服药100人、开展残疾人精准康复服务等工作;

3.残疾人文体宣传及教育。残疾人文化汇演、推进文化周、文化进社区项目、春雨助学行动等工作。

4.解决信访解困及完成残疾人数据动态更新调查工作。

5.完善单位档案管理信息录入,完成残疾人事业的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制3人,事业编制4人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入512.31万元,其中:一般公共预算512.31万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年482.16万元对比增加30.15万元主要原因分析是2022年总人数增加1人,部分项目可以开展增加了项目经费。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入512.31万元,其中:本年收入512.31万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款512.31万元(本级财力512.31万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年482.16万元对比增加30.15万元主要原因分析是2022年总人数增加1人,部分项目可以开展增加了项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出512.31万元。财政拨款安排支出512.31万元,其中:基本支出230.10万元,与上年215.25万元对比增加14.85万元主要原因分析是2022年总人数增加一人项目支出282.21万元,与上年266.91万元对比增加15.3万元主要原因分析是部分项目可以开展增加了项目经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.61万元,主要用于单位退休人员支出。

社会保障和就业支出- 残疾人事业支出- 行政运行支出129.05万元,主要用于工资福利、商品和服务支出。

社会保障和就业支出- 残疾人事业支出-残疾人康复支出87.15万元,主要用于单位残疾人康复服务支出。

社会保障和就业支出- 残疾人事业支出-残疾人就业和扶贫支出63.7万元,主要用于单位残疾人就业和扶贫支出。

 社会保障和就业支出- 残疾人事业支出-其他残疾人事业支出166.54万元,主要用于单位其他残疾人事业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出6.68万元,主要用于单位行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出2.29万元,主要用于单位业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出7.38万元,主要用于单位务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出18.48万元,主要用于单位住房公积金支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出0.43万元,主要用于单位购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3.29万元,较上年减少0.00万元,主要为2022增加1人,经费无增减,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费。

澄江市残疾人联合会2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年持平

(二)公务接待费。

澄江市残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.94万元,较上年减少0.00万元,国内公务接待批次为12次,共计接待60人次。

与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。

澄江市残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为2.35万元,较上年减少0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,公务用车运行维护费2.35万元,较上年减少0.00万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.残疾人就业培训及慰问扶贫项目,预算经费63.7万元。通过残疾人就业培训及慰问扶贫项目让他们运用先进技术推动科学种植,切实增加家庭经济收入,改善生活状况。增强残疾学员自主创业、勤劳致富的信心;职业技能培训,让残疾人了解专业的家政服务,对家政保洁流程及工具使用精通,可以推荐残疾人就业;节日对残疾人进行相应的经济慰问,让他们感受到社会的温暖;扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人和残疾人家庭创业,帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业,鼓励和带动残疾人的创业积极性,逐步由单纯的输血变为造血,不断提高残疾人及其家庭收入。

2.残疾人辅具精准康复服务项目,预算经费87.15万元。通过残疾人辅具精准康复服务项目,发放辅助器具及安装假肢,补偿或者代偿残疾人失去的一部分功能,使更多的残疾人能融入社会;免费住院和服药,使精神病患者摆脱精神折磨,从而减轻家庭负担;精准康复服务及残疾儿童康复补助,努力实现人人享有康复服务,减轻残疾人家庭负担,使残疾人更好地融入社会生活,有质量、有尊严的生活;发放康复员工资,解决康复员的生活,提高康复工作积极性。

3.残疾人数据动态更新项目经费,预算经费24.7万元,通过开展残疾人数据动态更新项目,因困难残疾人临时救济并非广泛性工作,经费有限,要管好用好困难残疾人临时救济专项资金。镇(街道)、村(社区)以及居民小组各级基层组织要分级负责,严格审批,把有限的资金确实用于缓解困难残疾人的燃眉之急,并完备审批手续,建立困难残疾人临时救济表册资料,以便各级的检查和审计。残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新机制,依托我县残疾人基本服务状况和需求的信息数据,建立健全我县持证残疾人的基础数据库。通过残疾人服务相关信息数据的动态更新,及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。通过建立健全残疾人工作大数据平台,促进各级政府残工委成员单位之间相关数据的资源共享。以信息数据的动态更新结果为重要依据,坚持问题导向,层层分解任务,逐项落实责任,完善考核反馈,有效做好残疾人实现全面小康中最需解决的补短板、保基本工作:坚持需求导向,有力推进残疾人工作重心下移,努力把服务工作做好做实做到残疾人身边,实现精准服务。

4.残疾人文体教育宣传项目经费,预算经费59万元,开展残疾人文体教育宣传项目活动,丰富残疾人体育文化生活,以村(社区)为基础,依托公共文化体育设施,不断提升残疾人享有公共体育文化服务的水平,引导广大残疾人积极参与社会生活。切实保障残疾学生及残疾人家庭子女入学受教育的权利,鼓励残疾学生及残疾人家庭子女自强不息,接受高等教育,助力残疾人综合素质和生活质量的提高,促进残疾人平等参与社会生活。

5.残疾人残协基础设施建设及其他事业项目经费,预算经费47.66万元,开展残疾人残协基础设施建设及其他事业项目,可以弥补遇不可抗力自然灾害或者其他新增项目补助该项目预期效果是有效解决临时新增项目,使更多残疾人感受党和政府温暖。该项目预期效果是积极推进组织规范化建设,加强基层残疾人组织建设为残疾人两个体系加强建设提供有力的组织保障。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释。

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江残疾人联合会2022年机关运行经费安排28.86万元,与上年25.14万元对比增加3.72万元主要用于办公费4.8万元,差旅费7.2万元,培训费1.69万元,公务接待费0.94万元,工会经费2.25万元,福利费2.81万元,其他交通费用6.06万元,公务用车运行维护费2.35万元,办公用房水电费0.76万元。主要原因为2022增加1人,经费增加

(三)国有资产占有使用情况。

鉴于截至20211231日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200476200111


澄江市残疾人联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc.doc

070003澄江市残疾人联合会20220214105255536.xlsx


主办:澄江市人民政府 承办:澄江市人民政府办公室

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