澄江市人民政府办公室(本级)2026年 部门预算 目录 第一部分 澄江市人民政府办公室(本级)2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市人民政府办公室(本级)2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市人民政府办公室(本级)2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.承办玉溪市政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作,市人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及玉溪市委、玉溪市政府及其部门转由市人民政府办理的事项。 2.负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。 3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。 4.研究各镇人民政府、街道办事处和市直各部门请示市人民政府的事项,提出办理意见,报市人民政府领导审批。 5.根据市人民政府领导指示,对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报市人民政府领导决定。 6.传达市人民政府领导指示,督促检查各镇人民政府、街道办事处和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况,及时向市人民政府领导报告,负责指导全市政府系统政务督查工作。 7.负责市政府重点工作的协调、督办;根据市人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。 8.负责起草市政府工作报告;组织和参与起草政府有关重要文件、市政府领导同志的重要讲话和文稿。 9.负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作;负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作;负责规范性文件的监督、管理工作;负责市人民政府法律顾问工作。 10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。 11.负责全市政府系统政务信息工作,负责指导、监督、协调推进全市政府信息公开工作。 12.负责组织、协调和管理政府系统的全市性大型会议、活动,负责市政府政务值班工作,及时向市政府领导报告重要情况。 13.负责对全市及国内外经济形势、公共政策进行分析与研究,对市政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研,为市政府决策提供对策建议。 14.负责统筹协调和管理全市政府外事工作,承担市委外事领导小组具体工作,配合有关部门在澄江的政府外事活动。 15.负责贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度,推进机关后勤服务社会化改革,负责市级机关事务管理工作,指导全市机关事务管理工作,负责办公用房管理、领导周转用房管理、公务用车管理、国内公务接待监督检查、公共机构节能监督管理工作等。 16.完成市委和市政府交办的其他任务。 (二)机构设置情况 我部门共设置8个内设机构,包括:综合股、秘书股、信息股、行政后勤股、政策法规股、督查室、外事办公室、国有资产管理股。 所属单位0个。 (三)重点工作概述 2026年,澄江市人民政府办公室(本级)将紧紧围绕市委、市政府中心工作,进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识,不断提高“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平,努力在提高行政效能、优化服务环境上取得新突破,开创市政府办公室工作新局面。重点抓好以下三方面工作。 1.强化调研工作。始终紧紧围绕市政府工作难点、热点和领导谋划的重点,按“选题准、调查深、研究透、建议实”要求,采取多种形式,定期或不定期地组织到街镇、社区、部门进行调研,掌握基层工作动态,努力为市政府领导掌握面上情况搜集第一手资料,提供决策参考,充分发挥参谋助手作用。 2.强化信息工作。按照公开为原则、改革创新,加大推进政务公开力度。不公开为例外的要求,及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息。努力吃透上情、掌握下情、熟悉民情、了解外情,着力开发整理有情况、有分析、有建议、高质量的调研类、专报类信息,反映社情民意,为领导决策提供依据。严格执行办公室内部全员办信息、搞调研的考核办法,保持信息工作在全市8个市县区的前列。 3.强化自身队伍建设。充分发挥办公室综合部门的作用,结合政府中心工作和重点工作,对各股室进行有效地协调,形成工作合力,提高整体工作水平。同时,转变工作作风,不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平,提高服务质量和档次,努力适应新形势下办公部门的需要,深化办公室学习制度,全面准确掌握政治形势,努力提高政治素质和业务素质。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制45人,其中:行政编制32人,工勤人员编制8人,事业编制5人。在职实有41人,其中:财政全额保障41人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。 车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2026年部门财务总收入17,374,675.35元,其中:一般公共预算17,374,675.35元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。 与上年对比增加1,363,656.79元,增长8.52%,主要原因是人员工资标准增加和2026年支出事项增加,导致2026年部门财务总收入增长。 (二)财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入17,374,675.35元,其中:本年收入17,374,675.35元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17,374,675.35元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加1,363,656.79元,增长8.52%,主要原因是人员工资标准增加和2026年支出事项增加,导致2026年部门财政拨款预算收入增长。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出17,374,675.35元。财政拨款安排支出17,374,675.35元,其中:基本支出9,537,311.35元,与上年对比增加92,292.79元,增长0.98%,主要原因是人员工资标准增加,导致2026年基本支出增长;项目支出7,837,364.00元,与上年对比增加1,271,364.00元,增长19.36%,主要原因是2026年支出事项增加,导致2026年项目支出增长。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 1.“2010301”行政运行6,646,254.20元,主要用于行政机关人员工资、奖金等人员经费和办公费、福利费、公务接待费、差旅费、公务交通补助等日常公用经费支出。 2.“2010302”一般行政管理事务950,000.00元,主要用于政府法律顾问费、督查调研、会务管理等项目经费支出。 3.“2010305”专项业务及机关事务管理6,837,364.00元,主要用于市机关事务服务中心公务用车运行维护费、行政中心物业管理费、公车平台配套服务费等支出。 4.“2010350”事业运行441,327.90元,主要用于事业人员工资、绩效等支出。 5.“2080501”行政单位离退休171,600.00元,主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出822,875.20元,主要用于单位职工基本养老保险支出。 7.“2080801”死亡抚恤10,000.00元,主要用于单位遗属补助支出。 8.“2101101”行政单位医疗384,445.21元,主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 9.“2101102”事业单位医疗42,421.30元,主要用于事业人员缴纳医疗保险支出。 10.“2101103”公务员医疗补助281,970.63元,主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出36,740.91元,主要用于职工大病医疗补助支出。 12.“2210201”住房公积金699,600.00元,主要用于职工缴纳住房公积金支出。 13.“2210203”购房补贴50,076.00元,主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 (一)与中央配套事项 无。 (二)按既定政策标准测算补助事项 无。 (三)经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目19个,政府采购预算总额4,460,724.00元,其中:政府采购货物预算136,300.00元、政府采购服务预算4,324,424.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市人民政府办公室(本级)2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计895,320.00元,较上年减少84,280.00元,下降8.60%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 澄江市人民政府办公室(本级)2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 与上年对比无变化。 (二)公务接待费 澄江市人民政府办公室(本级)2026年公务接待费预算为295,400.00元,较上年减少20,000.00元,下降6.34%,国内公务接待批次为50次,预计接待1,500人次。 与上年对比减少20,000.00元,下降6.34%,主要原因是进一步树牢过紧日子的思想,压缩公务接待费的支出。 (三)公务用车购置及运行维护费 澄江市人民政府办公室(本级)2026年公务用车购置及运行维护费为599,920.00元,较上年减少64,280.00元,下降9.68%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费599,920.00元,较上年减少64,280.00元,下降9.68%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆(注:本单位负责公务用车经费支出,车辆保有量属于市机关事务服务中心)。 与上年对比减少64,280.00元,下降9.68%,主要原因是进一步树牢过紧日子的思想,压缩公务用车购置及运行维护费的支出。 八、重点项目预算绩效目标情况 (一)澄江市政府办综合项目经费1,000,000.00元 项目目标是始终紧紧围绕市政府工作难点、热点和领导谋划的重点,努力为市政府领导掌握面上情况搜集第一手资料,提供决策参考,充分发挥参谋助手作用。项目绩效预期达到的效果是认真贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕市委、市政府的中心工作和重大部署,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,认真履行各项职能,不断提高参与政务、处理公务、管理事务、搞好服务的能力和水平,提高行政效能、优化服务环境,各项工作顺利开展,干部队伍建设得到进一步加强,出色圆满完成各项工作任务,得到领导、基层和社会各界的肯定和好评,开创市政府办公室工作新局面。 (二)澄江市机关事务服务中心综合项目经费6,837,364.00元 项目目标是保障行政中心和公务用车管理平台正常运转,项目绩效预期达到的效果是认真落实行政中心、天颐中心的管理措施,加强日常监督管理,保障办公单位拥有舒适、安全的工作环境,改善领导居住环境、丰富领导生活、了解领导用餐问题,让领导干部在我市工作期间生活方便、工作安心,发挥领导干部的领导能力。认真落实节能措施,做好节能宣传周宣传工作,加大制止餐饮浪费、垃圾分类宣传,为澄江市开展制止餐饮浪费和垃圾分类等工作营造良好氛围;加强日常节能监督管理,提高能源资源利用效率,切实降低能源消耗。持续巩固市级公务用车综合服务管理保障平台建设工作成果,运用好公车平台信息化管理保障系统,2025年预计为63家单位提供约12,000车次、约34,000人次、约131万公里的公车安全出行保障,做到平台车辆派车高效、用车便捷、行车安全、管车规范。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。 2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市人民政府办公室(本级)2026年机关运行经费安排1,091,680.06元,主要包括:办公费183,400.00元、会议费20,000.00元、差旅费80,000.00元、培训费7,800.00元、公务接待费295,400.00元、工会经费72,840.06元、福利费33,600.00元、退休人员公用经费13,200.00元、其他交通费用350,400.00元、公务用车租用费35,040.00元。与上年对比减少66,484.02元,下降5.74%,主要原因是进一步树牢过紧日子的思想,压缩机关运行经费的支出。 (三)委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江市人民政府办公室(本级)2026年委托业务费安排4,578,104.00元,与上年对比减少570,114.20元,下降11.07%,主要原因是本年度科目调整,导致委托业务费科目金额减少。 (四)国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日,澄江市人民政府办公室(本级)资产总额736,058.88元,其中,流动资产3,831.00 元,固定资产732,227.88 元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少186,343.57元,其中固定资产减少186,649.41元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产58项,账面原值605,039.00元,实现资产处置收入800.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。 (五)其他需要说明的事项 澄江市人民政府办公室(本级)2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算,故2026年部门政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
附件: 澄江市人民政府办公室(本级)2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc 澄江市人民政府办公室(本级)2026年部门预算表.xlsx
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