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澄江市社会保险中心2025年部门预算


来源:澄江市社会保险中心 时间:2025-01-22 15:42 点击率: 0打印 】【 关闭

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澄江市社会保险中心2025年部门预算

 

目录

第一部分 澄江市社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市社会保险中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

 

澄江市社会保险中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

澄江市社会保险中心是隶属澄江市人力资源和社会保障局的二级局,属独立核算的全额拨款参照公务员法管理的事业单位,负责全县范围内的企业养老、机关事业养老、职业年金、城乡居民养老、工伤保险核定、管理、支付等服务工作,负责全县退休人员社会化管理服务工作,做好退休人员信访接待和政策咨询,督促落实相关待遇等工作

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:综合股、参保管理股、待遇管理股、稽核股、财务统计股

所属单位0个。

(三)重点工作概述

围绕参保扩面,千方百计提质增效。对标目标,锚定2025年任务数,以社保服务“康乃馨”行动为载体,以“八类群体”为重点,多方联动,全力以赴抓好全市基本养老保险扩面增效行动落实;注重宣传造势,多渠道、全方面进行政策宣传,算好社保待遇帐,讲好身边人的社保故事,引导更多的人充当好社保代言人,在全社会形成“人人关心社保、人人知晓社保、人人参与社保”的良好氛围。

围绕民生保障,确保待遇发放。做好延迟法定退休年龄政策宣传和舆情监控,在做好政策宣传和安抚工作的同时,广泛收集社会各界建议,积极反馈上级,对上级部门制定完善延迟法定退休年龄配套政策提供建设性意见,如一次性缴费政策,减轻政策调整对影响群体带来的冲击,保障政策平稳运行过渡;落实好社会保险待遇调整政策,按照上级统一布署,及时调整基本养老金标准,确保各待遇按时足额发放。

围绕风险防控,织密基金安全防护网。持续深化社保基金管理问题专项整治,强化人防、制防、技防、群防“四防”协同,严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社保资金的违法行为,守护好人民群众每一分“养老钱”“保命钱”;强化疑点数据核查,根据基金监督等要求,省、市人社部门每年都分批下发疑点数据,及时准确开展核查,注重涉社保信息共享分析运用,如实反馈核查情况,发自按查实违规领取待遇等问题,迅速开展追缴工作;常态化警示教育,开展社会保险基金安全警示教育,让干部职工时刻牢记责任和使命,严格履行岗位职责,层层压实责任,时刻保持头脑清醒和理智,时刻紧绷社保基金安全弦,确保基金安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制0人,工勤人员编制8人,事业编制14人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,789.32万元,其中:一般公共预算2,789.32万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加174.14万元,增长6.66%,主要原因是2025年机关事业单位养老金统筹外资金项目和企业退休人员独生子女经费项目因领取待遇人数增多,预算增大,用于退休人员待遇支付

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,789.32万元,其中:本年收入2,789.32万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,789.32万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加174.14万元,增长6.66%,主要原因是2025年机关事业单位养老金统筹外资金项目和企业退休人员独生子女经费项目因领取待遇人数增多,预算增大,用于退休人员待遇支付

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,789.32万元。财政拨款安排支出2,789.32万元,其中:基本支出427.18万元,与上年对比减少27.07万元,下降5.96%,主要原因是2024年新增退休2人,2025年支出减少;项目支出2,362.14万元,与上年对比增加201.21万元,增长9.31%,主要原因是2025年机关事业单位养老金统筹外资金项目和企业退休人员独生子女经费项目因领取待遇人数增多,预算增大,用于退休人员待遇支付

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.“2080109”社会保险经办机构308.24万元,主要用于社会保险经办机构工资发放、机构运转等支出

2.“2080501”行政单位离退休5.46万元,主要用于行政单位退休人员生活补助支出

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出38.84万元,主要用于单位职工基本养老保险支出

4.“2080599”其他行政事业单位养老支出2,160.00万元,主要用于对全县机关事业单位退休人员每月发放统筹外资金

5.“2080601”企业关闭破产补助12.00万元,主要用于企业退休人员管理服务支出

6.“2089999”其他社会保障和就业支出190.14万元,主要用于改制企业退休人员遗属补助、护理费,企业退休人员一次性生活补助

7.“2101101”行政单位医疗21.76万元,主要用于单位医疗保险支出

8.“2101103”公务员医疗补助13.39万元,主要用于单位公务员医疗补助费用支出

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.51万元,主要用于单位人员的大病补助和工伤保险支出

10.“2210201”住房公积金36.14万元,主要用于职工住房公积金支出

11.“2210203”购房补贴1.84万元,主要用于职工房改补贴支出

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.45万元,其中:政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

澄江市社会保险中心2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

澄江市社会保险中心2025年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

澄江市社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)机关事业单位养老金统筹外资金2,160.00万元

项目目标是每月按时发放机关离退休人员统筹外资金:新增改革性补贴、独生子女奖励金、荣誉津贴、中小学教师加发退休费、生活补助等

(二)企业退休人员独生子女经费180.24万元

项目目标是独子费按照国家和云南省政策执行,对独生子女家庭的退休人员的照顾与关怀,按时发放是保民生的关键举措。

(三)退管经费和企业退休人员一次性生活补助资金21.90万元

项目目标是用于退休人员管理服务支出、遗属补助发放一次性生活补助让符合政策的退休人员能在2025年春节前领到该资金,使其更好的感受到玉溪市委、市政府的这份温暖和关怀,带动困难退休人员增产增收,减少生活压力

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市社会保险中心2025年机关运行经费安排40.03万元,主要包括:办公费12.32万元、差旅费1.10万元、培训费1.10万元、工会经费4.47万元、福利费2.20万元、其他交通费用18.84万元与上年对比减少5.12万元,下降11.34%,主要原因2024年新增退休2人,在职人员减少,公用经费减少

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,澄江市社会保险中心资产总额22.93万元,其中,流动资产7.22万元,固定资产15.71万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少3.87万元,其中固定资产减少7.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

澄江市社会保险中心2025“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算,故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表

 

(说明:本报告数据取自2025年预算表,以万元为单位,四舍五入后可能存在尾数误差。)

监督索引号53042200431600400111

澄江市社会保险中心2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市社会保险中心2025年部门预算表.xlsx




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