监督索引号53042200641000000 澄江市统计局2025年部门预算 目录 第一部分 澄江市统计局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市统计局2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市统计局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.组织完成国家、省市统计部门和澄江市委、市政府规定和下达的统计调查任务;组织领导和协调镇(街道)、市直各部门统计业务的开展和国民经济核算工作。 2.负责统计法律法规的宣传贯彻,依照《中华人民共和国统计法》《统计法实施细则》及《云南省统计管理条例》的有关规定,监督检查统计法律法规在我市的贯彻实施,组织统计执法检查,查处统计违法案件。 3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。整理汇总并提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。 4.搜集、整理、提供澄江市的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理并提供外地基本统计资料并进行对比分析、研究。 5.统一核定、管理、公布并出版全市的基本统计资料;定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报;积极完善和拓宽统计信息咨询服务工作。 6.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全市统计信息化系统建设。 7.组织指导统计教育、统计干部培训工作,组织实施全市统计专业技术资格考试的有关工作;切实抓好对统计干部的教育培训工作。 8.接受有关部门的委托,开展统计调查,提供相关调查服务。 9.管理好国家和省、市统计局、市财政提供的统计经费。 10.完成市委、市政府交办的其他任务。 (二)机构设置情况 我部门共设置4个内设机构,包括:办公室(法规股)、综合社会统计股、工业投资股、服务业统计股。 所属单位3个,分别是: 1.澄江市统计局(本级)。 2.澄江市统计局普查中心。 3.澄江市镇街道统计站。 (三)重点工作概述 1.坚持党建引领,助推统计工作高质量发展。坚持党对统计工作的领导,抓好党建、党风廉政、意识形态各项工作,进一步健全完善统计基层基础,着力推动党建和统计业务工作深度融合、相互促进、共同发展,充分发挥党建引领作用,党员统计干部带头下基层服务企业、项目,助力服务经济高质量发展。 2.坚持党对统计工作的领导,建立“大统计”工作格局。充分发挥澄江市经济运行协调机制作用,转变工作方式方法,在抓项目、“四上企业”培育上下功夫,切实真正从调度数字转变为抓经济实体上来,按照“管行业就要管统计、管统计就要管数据质量”工作要求,督促部门依法依规开展统计工作,做好五经普后续工作,精准开展统计调查和监测,全力组织好各镇(街道)开展第四次全国农业普查前期准备工作及1%人口抽样调查工作。 3.巩固督察整改成效,推动常态化长效机制落实。认真学习贯彻新修改的《中华人民共和国统计法》,深化统计督察、执法检查及省委巡视问题整改成果运用,进一步提高依法统计意识,不断规范统计人员和调查对象的统计行为,加强统计造假源头防控,强化统计数据质量内控机制和外部监督,做到依法统计、数出有据。 4.夯实基层基础,提高统计数据质量。加强镇(街道)统计工作规范化建设,开展基层统计人员业务知识、法律法规培训,不断提升基层统计人员的业务能力。加强项目入库及“四上企业”纳规纳限审核工作,强化部门协同联动,规范支付凭证、入库资料、申报流程,确保达标企业及时入规。加强数据质量管理,强化对数据采集、审核、处理等环节的监控,确保数据质量可追溯,确保统计工作流程规范化,做好联网直报事前预判、事中监测、事后评估,持续提高统计数据质量。 5.健全完善统计监督机制。积极探索建立统计监督与各类监督贯通协调机制,主动接受派驻纪检组的监督,邀请派驻纪检组干部参加澄江市统计局党组会,互通信息、协同联动,做到工作相互支持和配合。建立《固定资产投资入库项目审核机制》《投资报数审核机制》和《数据质量保障机制》,确保统计监督到位。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制28人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制22人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。 车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2025年部门财务总收入563.88万元,其中:一般公共预算548.88万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入15.00万元。 与上年对比部门财务总收入减少129.73万元,下降18.70%,主要原因是人员调出、退休导致工资及社保缴费减少,项目预算经费裁减导致项目支出金额减少,预算定额标准调减导致预算收入减少。 (二)财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入548.88万元,其中:本年收入548.88万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款548.88万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比财政拨款收入减少144.73万元,下降20.87%,主要原因是人员调出、退休导致工资及社保缴费减少,项目预算经费减少导致项目支出金额减少,预算定额标准调减导致预算收入减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出563.88万元。财政拨款安排支出548.88万元,其中:基本支出528.88万元,与上年对比减少114.73万元,下降17.83%,主要原因是人员调出、退休导致工资及社保缴费减少;项目支出20.00万元,与上年对比减少30.00万元,下降60.00%,主要原因是项目预算经费裁减导致项目支出金额减少,预算定额标准调减导致预算支出减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 1.“2010501”行政运行141.97万元,主要用于行政人员工资福利及办公经费支出。 2.“2010505”专项统计业务10.00万元,主要用于编印统计资料制作经费支出。 3.“2010507”专项普查活动10.00万元,主要用于1%人口抽样调查专项经费支出。 4.“2010550”事业运行244.09万元,主要用于事业人员工资福利及办公经费支出。 5.“2080501”行政单位离退休7.80万元,主要用于退休人员补助支出。 6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出43.90万元,主要用于在职人员养老保险金支出。 7.“2080801”死亡抚恤0.83万元,主要用于遗属生活补助支出。 8.“2101101”行政单位医疗8.79万元,主要用于在职行政人员医疗保险费支出。 9.“2101102”事业单位医疗15.81万元,主要用于在职事业人员医疗保险费支出。 10.“2101103”公务员医疗补助16.90万元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出。 11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.00万元,主要用于在职行政事业人员医疗保险费支出。 12.“2210201”住房公积金42.50万元,主要用于在职人员住房公积金支出。 13.“2210203”购房补贴4.29万元,主要用于在职人员购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 (一)与中央配套事项 无。 (二)按既定政策标准测算补助事项 无。 (三)经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额1.55万元,其中:政府采购货物预算1.55万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.07万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 澄江市统计局2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 与上年对比无变化。 (二)公务接待费 澄江市统计局2025年公务接待费预算为2.07万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为18次,共计接待185人次。 与上年对比无变化。 (三)公务用车购置及运行维护费 澄江市统计局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 (一)2025年统计业务工作经费20.00万元。绩效目标:开展1%人口抽样调查,有助于了解我国劳动力供给变化情况,为完善就业政策提供依据;有助于摸清老年人口规模,推动健康养老服务业的发展;有助于掌握流动人口变化情况,推进城乡统筹发展;有助于反映城镇化发展情况,更好地推动新型城镇化发展;有助于摸清人口生育情况,为制定和完善人口政策提供依据。围绕澄江市2025年经济社会发展目标,高质量编印制作各类统计资料,形成一套完整、准确、系统、详实的统计资料,充分发挥统计资料编制服务经济社会发展的信息窗和参谋助手作用,揭示澄江市2025年经济社会发展规律,助力澄江市委、市政府的宏观决策。 (二)专项统计业务经费15.00万元(自有资金)。绩效目标:充分认识改进统计调查基层基础工作的重要性和紧迫性;建立健全统计机构,充实基层统计力量,进一步提高基层统计数据质量;加强统计信息化建设,提身统计信息化水平;建立和完善统计目标责任制;强化统计法制建设,开展依法统计,维护统计的严肃性。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。 2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市统计局2025年机关运行经费安排34.53万元,主要用于单位办公费14.15万元,差旅费1.00万元,公务接待费2.07万元,工会经费6.10万元,福利费2.90万元,邮电费0.63万元,其他交通费用7.08万元,其他商品和服务支出0.60万元。与上年对比减少18.51万元,下降34.90%,主要原因是人员减少、预算定额标准调减导致机关运行经费较上年减少。 (三)国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日,澄江市统计局资产总额9.01万元,其中,流动资产2.31万元,固定资产6.70万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少6.75万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。 (四)其他需要说明的事项 澄江市统计局2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算,故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 (说明:本报告数据取自2025年预算表,以万元为单位,四舍五入后可能存在尾数误差。) 监督索引号53042200641000111
附件: 澄江市统计局2025年部门预算表.xlsx 澄江市统计局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc
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